三个月内两次变更会计师事务所,同时公司董事会、审计委员会、独立董事对年报审计工作的独立性和专业胜任能力时,所开展的具体履职工作是否存在未勤勉履责的情形,也被深交所关注。
2019年底,星徽精密公告称,鉴于公司原审计机构瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性,拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度审计机构,并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。
根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘请信永中和事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。
然而变更会计师事务所仅过了3个月时间,星徽精密4月1日公告称,因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在接受证监会调查且公司原瑞华会计师事务所审计团队加入信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和事务所”),公司于 2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会,将 2019年度审计机构变更为信永中和事务所。
从两则公告内容对比发现,公司真正解除与原公司审计机构瑞华事务所的合作,主要是后者受到证监会的调查所致。
公司表示,由于疫情影响,审计进展较为缓慢。为满足公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。
星徽精密两次更换会计师事务所的时间太紧凑,最终还选择了一家近期被行政处罚、行政监管多次的会计师事务所。公告披露,近三年来,中审华事务所受到行政处罚一次、行政监管措施十次。
然而,近期正好是公司欲披露2019年度业绩报告的紧要关头,连续更换会计师事务所是否合适、是否能够按时将公司业绩年报完整审计,深交所随即下发了关注函。
深交所要求说明疫情对公司配合审计工作的具体影响,要求信永中和结合前期的审计进展、未完成的审计计划内容及人员安排情况,详细说明疫情发展对按期出具审计报告的的具体影响,并说明在前期与公司沟通年审工作的过程中是否存在异议。
此外,公司本次选聘中审华作为2019年审会计师距离年报法定披露期限较近,要求中审华详细说明在本次业务承接过程中,是否已对公司年度审计所涉及的工作内容进行了充分的了解和评估,并结合具体的审计计划、人员安排以及事务所内部质量控制要求,说明如何在保证审计质量的前提下按期出具审计报告。
公司在3个月内两次变更年审会计师事务所,要求董事会、审计委员会、独立董事分别说明在每次评价拟聘机构实施2019年报审计工作的独立性和专业胜任能力时,所开展的具体履职工作,相关过程和措施是否谨慎充分,是否存在未勤勉履责的情形。
2019年度业绩快报显示,报告期内,星徽精密预计实现营业总收入35.02亿元,归属上市公司股东净利润1.86亿元,相比上年同期增长分别392.40%和7889.33%,2018年收购的泽宝技术纳入合并范围是业绩大幅增长的主要原因。
深交所要求说明截至本函件回复日,公司是否需要对业绩快报数据进行修正。要求严格对照深交所发布的《上市公司拟聘会计师事务所》公告格式,对相关内容进行补充披露。